Treinamento da Área Fiscal para Compradores
Treinamento da Área Fiscal para Compradores
09 de dezembro de 2024 (8h30 às 17h30) – Utilização do App de Webconferência ZOOM
O Sistema Tributário Nacional Brasileiro é marcado pela sua complexidade, especialmente em relação aos tributos sobre bens e serviços. Nesses tributos existem benefícios fiscais, regimes especiais, isenções e reduções de bases de cálculo, cuja regulação é feita por diversas leis, decretos, regulamentos e portarias emitidas nas três esferas de governo: União, Estados e Municípios.
Nesse cenário é fundamental ao profissional de compras atualizar-se sobre as questões relacionadas aos aspectos fiscais de seu negócio, gerando assim vantagens competitivas à sua empresa.
Objetivo do Treinamento da Área Fiscal para Compradores:
O curso “Treinamento Fiscal para Compradores” tem por objetivo apresentar aos participantes as particularidades dos principais tributos incidentes sobre as operações existentes em um Departamento de Compras ou de Contratação de Serviços. O curso abordará diversos temas tributários de grande relevância, dentre eles: Regimes Tributários (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), Apuração de PIS e COFINS, Apuração de ISS, Apuração de IPI e Apuração de ICMS. No curso serão analisadas operações passíveis de aproveitamento de crédito, bem como institutos importantes como: ICMS-ST e DIFAL.
Público Alvo:
Profissionais atuantes na Área de Suprimentos e demais interessados no assunto
Conteúdo Programático do Treinamento da Área Fiscal para Compradores:
1) Obrigação tributária
- Base Legal
- Conceito
- Espécies: Principal e Acessória
- Exemplos de obrigações tributárias
2) Regimes Tributários
- Bases Legais
- Conceitos
- Particularidades do Regime do Lucro Real
- Particularidades do Regime do Lucro Presumido
- Particularidades do Regime do Simples Nacional e seu impacto no ICMS
3) Apuração do IRPJ e CSLL
- Bases Legais
- Conceitos
- Demonstrativos de cálculo
4) Apuração de PIS e COFINS
- Base Legal
- Conceitos
- Regimes de Apuração: Cumulativo e Não Cumulativo
- Apuração da Base de Cálculo
- Alíquota aplicáveis
- Créditos admissíveis no Lucro Real
- Exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS e outras teses tributárias relevantes
5) Apuração do ISS
- Base legal
- Conceito
- Fato Gerador
- Incidência e não incidência
- Local de prestação de serviço
- Apuração da base de cálculo do ISS
- Alíquotas do ISS
- Sujeito passivo do ISS
- Cadastros Municipais
- Substituição Tributária do ISS
6) Apuração do IPI
- Base Legal
- Conceito
- Características do IPI
- Conceito de industrialização
- Apuração da base de cálculo do IPI
- Alíquotas do IPI
7) Apuração do ICMS
- Base Legal
- Conceito
- Análise do ICMS próprio
- Operações de compra para revenda, compra para industrialização e compra para o ativo
- Operações de compra para uso e consumo
- Análise do Diferencial de Alíquota
- Substituição Tributária do ICMS
8) Reforma Tributária
Instrutor:
- Advogado com ênfase em Direito Tributário e Direito Empresarial.
- Administrador Judicial em Processos de Falência e Recuperação Judicial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
- Presidente da Comissão de Direito Tributário da 34ª Subseção da OAB/SP.
- Coordenador de cursos de pós-graduação.
- Professor da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP.
- Pesquisador nos Grupos “Pacto Federativo, Tributação e Financiamento os Direitos Sociais”, “Estado e Economia no Brasil” e “Laboratório de Direito Digital”.
- Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista.
- Pós-Graduado pela Faculdade de Direito da Alta Paulista.
- MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-GV Law).
- Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Mestrando em Direito Empresarial pela Atenas College University
- Doutorando pela Universidade Estadual Paulista (UNESP)
- Autor de artigos científicos, inclusive em congressos internacionais e de livros jurídicos
Carga Horária – 8 horas
Informações Importantes:
Data: 09 de dezembro de 2024
Horário: 08h30 às 17h30
Investimento: R$ 1.150. Condição Especial para inscrições pagas até o dia 25 de novembro de 2024: R$ 950. Neste valor está incluído o curso, material e certificado em meio eletrônico.
Formas de pagamento:
• Transferência/ Depósito/ PIX ou boleto: parcela única
• Cartão de Crédito: em até 4 vezes sem juros
• Nota de Empenho para empresas públicas
Modalidade: Transmissão Online – O curso será transmitido ao vivo e os alunos poderão assistir num computador que tenha acesso à internet. Os alunos poderão interagir com o instrutor, fazendo comentários e tirando suas dúvidas durante o curso.
Terminou o treinamento e ainda ficou com alguma dúvida?
Após o término do treinamento os alunos terão 30 dias para solucionar suas dúvidas com o professor por e-mail.
Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online.
Para demais informações sobre o Treinamento da Área Fiscal para Compradores entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 / (11) 98374 6926 WhatsApp ou através do e mail: contato@propagartraining.com.br
Data: 09/12/2024
In Company
Os treinamentos da Propagar Training também podem ser realizados no formato
in company, e customizados de acordo com suas necessidades.
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