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SPED FISCAL – EFD DO ICMS E IPI

SPED FISCAL – EFD DO ICMS E IPI

Demonstração dos principais Blocos que compõem a declaração e análise do novo Bloco K (Controle da Produção e do Estoque)

 

São Paulo, 18 de Maio de 2015

 

OBJETIVO: O objetivo deste curso é apresentar os principais blocos da EFD Fiscal, orientando sobre a geração das informações necessárias à escrituração dos registros.

 

Será demostrado a correta preparação da Escrituração Fiscal Digital – EFD, orientando os participantes, quanto  as informações à serem geradas para o SPED-Fiscal do ICMS e IPI, retificação do arquivo,  a origem  dessas informações e os cruzamentos das informações prestadas, as quais serão objeto de análise pela Secretaria da Fazenda e Receita Federal.

 

O treinamento conterá uma ampla abordagem sobre o Bloco K (Controle da Produção e do Estoque), que é a nova exigência do SPED Fiscal.

 

Público alvo: Contadores, Auditores, Consultores, Analistas Fiscais, Contábil e de Custos; Assistentes  e auxiliares Fiscais,  profissionais de T.I., Desenvolvedores de Sistemas e profissionais que atuam em escritórios de Contabilidade e que de forma ampla necessitam compreender a estrutura desta importante declaração, a qual tornou-se um estratégico instrumento para o fisco sobre o controle ao contribuinte, com possibilidades de aplicação de penalidades.

 

I –  Histórico e Abrangência novo e futura do projeto SPED

·         Legislação aplicável

·         Objetivo da exigência desta importante declaração

·         Implicações tributárias

·         Pessoas jurídicas obrigadas

·         Adesão Voluntária à Escrituração Fiscal Digital

·         Livros abrangidos

·         Declarações

·         Validação e envio

·         Obrigações Fiscais já dispensadas

·         Autonomia dos Estabelecimentos

·         Retificação do arquivo: Forma, cuidados e prazos

·         Prazo de entrega

·         Penalidades previstas em âmbito Estadual e Federal

·         Utilização e importância do Guia Prático

 

II  – Apresentação dos principais blocos e registros 

·         Análise das informações a serem enviadas

·         Perfil de apresentação

·         Enfoque do declarante e as tabelas do CST

·         Análise do conteúdo dos principais registros e os cruzamentos previstos

·         Forma de controle do Ativo Permanente e a adequação dos bens para tomada de créditos do ICMS

·         Tabelas à serem utilizadas

·         Orientações sobre a nova obrigatoriedade – Bloco K – discussões e orientações para a empresa preparar a base de dados para a apresentação das informações deste importante bloco

·         Ordem de Produção

·         Possíveis cruzamentos da SEFAZ e Receita Federal

 

Carga Horária: 8 horas.

 

Instrutor:  Bacharel em Administração de Empresas  e  Contabilista. Ex Consultor de Impostos Indiretos, da IOB e FiscoSoft. Palestrante e instrutor de cursos na área tributária e SPED.

Atua na área fiscal há mais de 28 anos, coordenando as atividades da área fiscal tributária em empresas de grande porte de vários segmentos, com especialidade em impostos indiretos e substituição tributária. Consultor Tributário de Trading Company.

 

Informações Úteis:

Data: 18 de Maio de 2015

Horário: 9h às 18h

Local: Mercure Moema. Av. Lavandisca, 365, Moema

 

Investimento: R$1350,00 (um mil, trezentos e cinqueta reais)

Condição Especial para inscrições PAGAS até o dia 04 de Maio de 2015: R$1150,00 (Um mil, cento e cinquenta reais). Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.

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